SYAHRIJAL RADI, NIM. 220200005 (2024) ANALISIS AUDIT INTERNAL MENUJU GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT. AL-FATIH PORANG INDONESIA. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Parepare.
FILE SAMPUL 220200005 SYAHRIJAL RADI AKUNTANSI.pdf - Cover Image
Download (93kB) | Preview
PENDAHULUAN 220200005 SYAHRIJAL RADI AKUNTANSI.pdf - Submitted Version
Download (1MB) | Preview
BAB 1-6 & DAFTAR PUSTAKA 220200005 SYAHRIJAL RADI AKUNTANSI.pdf - Submitted Version
Download (641kB) | Preview
LAMPIRAN 220200005 SYAHRIJAL RADI AKUNTANSI.pdf - Submitted Version
Download (2MB) | Preview
JURNAL 220200005 SYAHRIJAL RADI AKUNTANSI.pdf - Submitted Version
Download (260kB) | Preview
Abstract
SYAHRIJAL RADI 2024, Analisis Audit Internal Menuju Good Corporate Governance Di PT. Al-Fatih Porang Indonesia, Pembing I Ibu Hasdiana dan Pembimbing II Ibu Rika Rahma. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.Tujuan Penelitian ini adalah Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan spesifik PT AlFatih Porang Indonesia dalam hal audit internal untuk mendukung penerapan prinsipprinsip
Good Corporate Governance (GCG), Menganalisis bagaimana audit internal dapat membantu mengidentifikasi area-area dalam operasional perusahaan yang dapat ditingkatkan efisiensinya, seperti pengelolaan dokumen, pemanfaatan teknologi
informasi, dan pengendalian biaya, Mengevaluasi dampak audit internal terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perusahaan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional,Menjelaskan hubungan antara peran audit internal, efisiensi operasional, dan penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan,Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas audit internal dalam meningkatkan efisiensi operasional dan penerapan Good Corporate Governance dan Memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan untuk
meningkatkan peran audit internal dalam mendukung efisiensi operasional dan penerapan Good Corporate Governance. Metode yang dipakai yaitu menganalisis data,Menyajikan data Melakukan interpretasi, Melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman terkait rencana pembentukan fungsi audit internal pada PT Al Fatih Porang Indonesia.. Informan penelitian ini adalah direktur, manajer, devisi administrasi, devisi gudang dan devisi SDM dan Informasi.Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan perlu mempertimbangkan pengenalan audit
internal atau melibatkan pihak eksternal untuk memberikan pengawasan yang lebih objektif.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Audit Internal, Efesiensi Operasional dan Good Corporate Governance |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Sitti Hawa |
Date Deposited: | 29 Aug 2024 06:01 |
Last Modified: | 29 Aug 2024 06:01 |
URI: | https://repository.umpar.ac.id/id/eprint/824 |